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老師。這個轉讓價款3000不用做分錄么?還是沒啥用。第二問轉讓的分錄是怎么處理?為什么。

84784986| 提問時間:2020 11/17 21:26
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里出售時會用到的 借,銀行存款3000 貸,固定資產清理3000
2020 11/17 21:47
84784986
2020 11/17 21:56
老師。還是不太懂。不是已經(jīng)提了折舊么?為什么還是3000
84784986
2020 11/17 22:31
????????還有老師在么??*?( ??? )?*
陳詩晗老師
2020 11/17 22:46
你這里是這個樣子的,就說之前你正常確認固定資產正常折舊,那么后面你這個固定資產如果說出售的話,你是要將之前的固定資產的賬面價值轉到固定資產清理,那么對應的收到了這個款項也是計入固定資產清理。
84784986
2020 11/18 08:25
那老師,能否寫下完整的分錄?以及后面的代還的600萬
陳詩晗老師
2020 11/18 08:32
借,銀行存款? 2790 長期應付賬款? ?600 貸,固定資產清理? ?3000 應交稅費 增值稅? 390
84784986
2020 11/18 08:36
老師。資產處置損益的沒有么?
陳詩晗老師
2020 11/18 08:37
你后面一步才會涉及到的。你之前資產的賬面價值轉固定資產清理 后,固定資產清理 差額才轉資產處置損益 的。 你把之前的數(shù)據(jù)帶進去,處理一下 借,固定資產清理? 累計折舊 貸,固定資產 然后再將固定資產清理 轉資產處置損益?
84784986
2020 11/18 08:44
但是我想請問一下那未確認融資費用了?老師
陳詩晗老師
2020 11/18 10:05
那個不影響,融資費用,你后面是攤銷進財務費用的。
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