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老師我們公司建廠房付給建筑公司的工程款這分錄應(yīng)該怎么做?
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速問速答你好,有取得工程款發(fā)票嗎??
2020 11/16 15:25
84784961
2020 11/16 15:27
沒有取得發(fā)票,我這應(yīng)該進(jìn)在建工程還是預(yù)付賬款老師?
鄒老師
2020 11/16 15:28
你好,付給建筑公司的工程款,沒有取得發(fā)票,是通過預(yù)付賬款科目核算。
84784961
2020 11/16 15:29
那后期我收到發(fā)票工程交付在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎老師?
鄒老師
2020 11/16 15:31
你好,取得發(fā)票先計入在建工程科目核算,完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算?
84784961
2020 11/16 15:33
這樣做分錄啊!老師我前面的審圖費、設(shè)計費、地質(zhì)勘察費都進(jìn)的在建工程,那我以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?
鄒老師
2020 11/16 15:34
你好,發(fā)生相關(guān)支出的時候
借:在建工程,貸:預(yù)付賬款
完工的時候
借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
84784961
2020 11/16 15:41
那完蛋了我前面都是借在建工程--某某公司某某費用 貸銀行存款。老師那這些相關(guān)費用收到發(fā)票的時候我該怎么賬務(wù)處理?
鄒老師
2020 11/16 15:41
你好,你可以把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
84784961
2020 11/16 15:43
老師這些相關(guān)費用如:設(shè)計費、審圖費、地質(zhì)勘察費收到發(fā)票的時候我該怎么賬務(wù)處理?
鄒老師
2020 11/16 15:44
你好
借:在建工程,貸:預(yù)付賬款
84784961
2020 11/16 15:45
明白了謝謝老師!非常感謝!
鄒老師
2020 11/16 15:46
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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