問題已解決

老師幫忙看看這分錄

84785034| 提問時(shí)間:2020 11/10 17:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020 11/10 17:30
小智老師
2020 11/10 17:34
您好,以下序號(hào)題目有問題: 1、就是計(jì)入原材料科目,不用結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品; 2、已付款未收票,應(yīng)該暫估入賬,借:管理費(fèi)用2000,貸:銀行存款2000,等收到票了,再調(diào)整; 5、直接人工應(yīng)該計(jì)入生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 11000 ? ?貸:原材料? 10000 ? ? ? ? ? 應(yīng)付職工薪酬? 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:庫(kù)存商品 11000 ? 貸:生產(chǎn)成本 11000
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~