問題已解決

我上個月留抵扣的進(jìn)項稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅。這個月想抵扣,怎么做會計分錄把之前留底的轉(zhuǎn)出來呢?

84784984| 提問時間:2020 11/06 11:02
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鐘老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
你不需要轉(zhuǎn)出來。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅本來在月底就需要將進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)入這個科目,這個科目如果借方余額,就表示有留底。到下個月你又同樣將將進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)入這個科目就可以啦,轉(zhuǎn)入后直接看未交增值稅這個科目的余額就可以啦
2020 11/06 11:05
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