當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
存在預(yù)交稅款而且進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上期增值稅為0,如何進(jìn)行報稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答本期預(yù)繳稅款,就不能抵減,留到后期抵減
預(yù)繳的稅額填寫到增值稅附表4
2020 11/06 09:35
84785009
2020 11/06 09:41
但是表四填了之后在主表中出現(xiàn)了預(yù)交款
羅老師
2020 11/06 10:12
附表四本期抵扣你填寫了?
閱讀 551