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存在預(yù)交稅款而且進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上期增值稅為0,如何進(jìn)行報稅

84785009| 提問時間:2020 11/06 09:32
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羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
本期預(yù)繳稅款,就不能抵減,留到后期抵減 預(yù)繳的稅額填寫到增值稅附表4
2020 11/06 09:35
84785009
2020 11/06 09:41
但是表四填了之后在主表中出現(xiàn)了預(yù)交款
羅老師
2020 11/06 10:12
附表四本期抵扣你填寫了?
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