問題已解決
我們公司是建筑也**方! 被**方用我公司的資質(zhì)給甲方開票含稅100元,我公司要求上稅點(diǎn)11.35元!已交到私戶 我公司要求被**方提供開票金額含稅價(jià)的92%的成本票!也就是被**方提供成本票專票的不含稅價(jià)+普票的含稅價(jià)等于92就行!被**方提供了專票不含稅價(jià)50!稅額6.5元!普票42元! 回來工程款100元!我們扣除管理費(fèi)2元,給被**方轉(zhuǎn)98元,然后再給被**方退提供專票的稅額6.5元!最后就是被**方提供用的發(fā)票是98.5元,但是我需要給他付104.5元!這個(gè)差額怎么記呀!
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速問速答同學(xué)你好
你們是**方還是被**方
2020 11/05 16:46
84785017
2020 11/05 16:47
被**方
樸老師
2020 11/05 16:55
被**方的話他給你開多少發(fā)票你付多少錢就行了,104.5給他打款的話需要給你開發(fā)票
84785017
2020 11/05 16:58
問題是我們公司要求開含稅價(jià)的92%,98.5元,人家已經(jīng)都開好了,再不會(huì)開了
84785017
2020 11/05 16:59
都理解不了我們公司這樣要求的合理性在哪
樸老師
2020 11/05 17:07
那就按照開票的金額來打款
84785017
2020 11/05 17:08
但是104.5這個(gè)款是一定要給別人打的,這是人家的款
樸老師
2020 11/05 17:16
那你需要讓他給你開發(fā)票,之前他們有代你們預(yù)繳嗎
84785017
2020 11/05 17:50
沒有預(yù)繳
84785017
2020 11/05 17:51
我是說我們公司規(guī)定已經(jīng)不用開發(fā)票了,這個(gè)問題是怎么解決
樸老師
2020 11/05 17:58
那就只能計(jì)入營業(yè)外支出了
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