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老師好,公司剛成立,前期費(fèi)用都是老板墊付的,掛的是其他應(yīng)付款,可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎

84784961| 提問時(shí)間:2020 11/04 21:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 最好是把其他應(yīng)付款支付給老板 然后老板銀行轉(zhuǎn)賬以投資款名義轉(zhuǎn)到單位對(duì)公賬戶 因?yàn)閭D(zhuǎn)實(shí)收資本 有的地區(qū)工商不認(rèn)可
2020 11/04 21:23
84784961
2020 11/04 22:28
老師,把其他應(yīng)付款支付給老板,是什么意思呢? 是直接讓老板把錢轉(zhuǎn)到公賬嗎?再做分錄 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本嗎?
bamboo老師
2020 11/05 07:14
借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 實(shí)收資本
84784961
2020 11/05 09:19
老師寫的這個(gè)分錄 ,意思是第一個(gè)分錄:在公賬上,把錢還給老板。 第二個(gè)是,老板再把錢轉(zhuǎn)到公賬上,就是實(shí)收資本了?
84784961
2020 11/05 09:28
老師這個(gè)客戶,但是銀行存款賬上只有余額57000元。其他應(yīng)付款賬上就有170000萬了,怎么弄得平呢
bamboo老師
2020 11/05 09:49
是的 這樣理解正確的 那可以先少量還款轉(zhuǎn)實(shí)收資本啊 等后期有錢了再還
84784961
2020 11/05 11:35
好的,謝謝老師
84784961
2020 11/05 11:39
老師,那這樣做了,對(duì)注銷會(huì)有什么影響嗎?
bamboo老師
2020 11/05 11:46
這個(gè)是正常操作 對(duì)注銷沒有什么影響
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