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小規(guī)模公司,一直沒有賬務,突然接了一個20萬的業(yè)務,正常開票就可以是吧,增值稅不用交稅吧,其他稅需要交嗎 ?
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速問速答你好,正常開票就可以了,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬,免征增值稅的。
現(xiàn)在沒有地稅一說。
2020 11/04 16:15
84785044
2020 11/04 16:17
也沒有其他的稅費吧,企業(yè)所得稅啥的也沒有是吧?
汪晨老師
2020 11/04 16:18
所得稅正常繳納的。只是免征增值稅及附加稅
84785044
2020 11/04 16:22
所得稅的話,只有這個業(yè)務的話,大概是要交多少錢的所得稅呢?
汪晨老師
2020 11/04 16:23
你好,按照利潤的25%的適用稅率繳納的,
84785044
2020 11/04 16:24
那如果就是做做賬,把利潤做的少一些,就不用交納那么多的稅費了是嗎?
汪晨老師
2020 11/04 16:25
你好,利潤少,所得稅就少交。
84785044
2020 11/04 16:25
哦哦,如果做賬的話,我可以通過什么項目來把利潤做少一些呢?
汪晨老師
2020 11/04 16:26
你好,不可以以各種賬務處理規(guī)避利潤,逃避稅款。需要據(jù)實繳納。
84785044
2020 11/04 16:26
我這個之前的利潤都是負數(shù)值來著
汪晨老師
2020 11/04 16:27
你好,以前是虧損,現(xiàn)在有利潤,可以彌補,不需要納稅
84785044
2020 11/04 16:27
那但是有其他的一些支出呀,我是說的這個意思呢
汪晨老師
2020 11/04 16:28
只要以前年度的利潤虧損大于這次的利潤,就不需要納稅
84785044
2020 11/04 16:28
是進賬了20萬,但是利潤不一定有20萬,所以我說的意思是,有些其他的費用,我可以做進費用的是吧
84785044
2020 11/04 16:30
哦哦好的,明白了 ,謝謝
汪晨老師
2020 11/04 16:30
你好,你正常記賬,費用入費用,收入入收入,年終看實際利潤即可。
84785044
2020 11/04 16:34
就是利潤表上的所得稅欄是吧
84785044
2020 11/04 16:35
我剛才看了,好像是不大夠,才負數(shù)2000多的數(shù)據(jù),那這樣的話,一進賬20萬的話,就得交 20萬*25%=5萬的企業(yè)所得稅嗎?
汪晨老師
2020 11/04 16:41
你好,所得 稅按照季度預繳,年終匯算清繳,并不是單單看一筆業(yè)務的利潤
84785044
2020 11/04 16:45
嗯呢,我大概知道,
我想合理做賬,可以少交一些企業(yè)所得稅。支出費用例如:工人勞務費,薪資,購買水泥大件,等,大部分都是沒有發(fā)票的這種,可以做 其他應付款項,可以做費用成本嗎?
汪晨老師
2020 11/04 16:47
你好,沒有發(fā)票的不能進費用。
84785044
2020 11/04 16:48
那發(fā)工資的呢?工資勞務費這種的話,也是沒有發(fā)票的呢
汪晨老師
2020 11/04 16:49
正常公司員工的工資不需要發(fā)票,外聘的勞務費需要發(fā)票
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