問題已解決

我們公司因為進(jìn)項票很多,會給一些對方公司開具一些發(fā)票然后收一些點扣,而這筆錢是從對公賬戶打進(jìn)來的,我想這業(yè)務(wù)要怎么處理?。恐x謝老師

84785046| 提問時間:2016 08/29 09:51
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84785046
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
恩,謝謝老師,這個分錄我明白,然后我想問的是因為這筆金額畢竟不是真實的收入嘛,有一大部分還是通過其他渠道把錢又轉(zhuǎn)給對方了,但是銀行賬上還是有這筆款項的,這樣的話到時候現(xiàn)金銀行帳不是不好對么?比如把這筆錢轉(zhuǎn)給老板私人卡上,當(dāng)作老板借款,掛其他應(yīng)收款之類的可以么?但是這樣的話日積月累金額會越來越大,不知道怎么處理?
2016 08/29 10:14
鄒老師
2016 08/29 09:53
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
鄒老師
2016 08/29 11:06
你好,外帳需要按自己的銷售做賬務(wù)處理的 有差額也是正常的
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