問題已解決
我單位是一家商貿(mào)公司,從廠家進(jìn)貨有返利,例如打款100萬,提貨80萬,廠家返利5萬元,廠家給我單位開票75萬元—藍(lán)字80萬,紅字5萬元,80萬商品品名與實(shí)際進(jìn)貨貨物名稱相符,5萬元商品名稱是折扣商品。廠家返利不返現(xiàn),直接返成貨款,我單位在與廠家往來賬貨款成為25萬,請(qǐng)問老師:這5萬元我怎么做賬務(wù)處理
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速問速答你好,那你們一開始是直接按80萬計(jì)入庫存商品了對(duì)吧?如果是的話那5萬就沖減庫存商品的成本
2020 10/29 16:23
84785040
2020 10/29 16:41
好的,謝謝老師。
老師,還有一個(gè)問題,我們商貿(mào)公司從廠家進(jìn)貨后,在大型商超營(yíng)銷活動(dòng),商超收取場(chǎng)地、堆頭之類的費(fèi)用,我們先墊付活動(dòng)款項(xiàng),后期廠家會(huì)把此部分活動(dòng)費(fèi)用已折扣形式返給我們,我們?cè)趺醋稣_的賬務(wù)處理?相當(dāng)于我們替廠家墊付活動(dòng)費(fèi),廠家開票的時(shí)候直接折扣兌現(xiàn),增加我們貨款
84785040
2020 10/29 16:44
我個(gè)人理解:我們支付的活動(dòng)費(fèi),正常入我們的銷售費(fèi)用,但廠家給開票折扣兌現(xiàn)這部分我不太明白這么進(jìn)行賬務(wù)處理
84785040
2020 10/29 16:45
最主要的麻煩之處就是上門第一個(gè)問題的返利和這個(gè)活動(dòng)費(fèi),廠家一起開票折扣兌現(xiàn)我們
小云老師
2020 10/29 16:47
不是的,既然你只是墊付實(shí)際上這個(gè)活動(dòng)費(fèi)就是廠家出,那就不是你的費(fèi)用,你支付做其他應(yīng)收款就行了
小云老師
2020 10/29 16:48
然后到時(shí)候少付的部門就沖其他應(yīng)收款
小云老師
2020 10/29 16:48
然后到時(shí)候少付的部分就沖其他應(yīng)收款
84785040
2020 10/29 16:54
老師,我主要是不會(huì)廠家給我們開票折扣兌現(xiàn)這部分怎么處理。例如本月廠家應(yīng)該開100的發(fā)票,但有5萬墊付款廠家不給我們支付,直接發(fā)票開成95萬
84785040
2020 10/29 16:58
面對(duì)這95的發(fā)票我不會(huì)處理。正常:借:庫存商品 100 貸:預(yù)付賬款100,但目前發(fā)票總額是95萬—藍(lán)字100萬,紅字5萬
小云老師
2020 10/29 16:58
他不開那部分發(fā)票,但是你也還是按100萬去做賬呀,實(shí)質(zhì)重于形式,本身你自己要給廠家的錢其實(shí)就是100萬,只不過是因?yàn)槟銕退麎|了5萬,所以最后你才少給5萬而已。
84785040
2020 10/29 17:00
老師,但收到發(fā)票是95萬,差額5萬我怎么處理
小云老師
2020 10/29 17:02
同學(xué),我上面不是給你寫了嗎?你去沖你的其他應(yīng)收款呀。
84785040
2020 10/29 17:05
廠家是生產(chǎn)企業(yè),我商貿(mào)公司是銷售機(jī)構(gòu),廠家沒有銷售資質(zhì),所以讓商貿(mào)公司支付,活動(dòng)結(jié)束后開票折扣兌現(xiàn)給客戶,所以我還是覺得這個(gè)活動(dòng)費(fèi)應(yīng)該入商貿(mào)公司銷售費(fèi)用,向商超索取發(fā)票。但廠家開票折扣返5萬給商貿(mào)公司,這個(gè)我不知道怎么處理
小云老師
2020 10/29 17:07
同學(xué),實(shí)際上是你自己公司承擔(dān)的費(fèi)用,你才能夠去做到你自己的損益,這個(gè)錢根本就不是你自己公司承擔(dān)的,是不能做自己的損益的。
84785040
2020 10/29 17:11
老師,那我就像問:我收到95萬的發(fā)票,貸方?jīng)_其他應(yīng)收款,借方怎么處理呀?因?yàn)榘l(fā)票只有95萬,我進(jìn)貨成本是100萬
84785040
2020 10/29 17:12
奧,我就說差額5萬的借方做那個(gè)科目
小云老師
2020 10/29 17:34
成本就是100萬,然后你其他應(yīng)收款是在你幫他墊付的時(shí)候就做了借其他應(yīng)收款的。
84785040
2020 10/29 18:07
老師,這個(gè)你剛才說了我明白了,現(xiàn)在就是說收到這95萬的發(fā)票和入成本100萬有5萬的差異,我怎么賬務(wù)處理。
打貨款100萬
借:預(yù)付賬款100
貸:銀行存款100
支出活動(dòng)費(fèi)5萬
借:其他應(yīng)收款5
貸:銀行存款5
入庫100萬庫存商品,同時(shí)收到95萬發(fā)票
借:庫存商品100
貸:預(yù)付賬款95
其他應(yīng)收款5
老師,是這樣嗎?但庫存商品100萬與發(fā)票金額95萬不符呀
小云老師
2020 10/29 18:11
分錄是這樣,同學(xué),發(fā)票和金額不符,前面我已經(jīng)給你解釋過了實(shí)質(zhì)重于形式按實(shí)際情況做。
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