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其他應(yīng)收款一社保費收回來了,轉(zhuǎn)給了法人,法人用這個款付運費了怎么做分錄呢?
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速問速答您好同學(xué),這是幾件事,社保費收回是一件事
轉(zhuǎn)給法人是借款借:其它應(yīng)收款 -法人 貸:庫存現(xiàn)金
法人付運費是沖借款
借:管理費用 貸:其它應(yīng)收款-法人
2020 10/27 09:43
84785001
2020 10/27 09:56
老師,但是我們公司沒有庫存現(xiàn)金,而且法人有自己墊付了一部分,社保費是不夠付運費的,怎么做呢?
何江何老師
2020 10/27 09:58
您好同學(xué),這樣 也是借:管理費用 貸:其它應(yīng)收款-法人? ?這樣就是單位欠法人的錢了,
84785001
2020 10/27 10:00
要做兩個分錄 是嗎?
84785001
2020 10/27 10:03
我是寫實際收到社保的數(shù)量,還是寫付運費的一個金額呢?
何江何老師
2020 10/27 10:03
您好同學(xué),一般不用的,只寫一個分錄,金額正常的寫上,然后賬上其它應(yīng)收款在貸方就是代表單位欠法人的錢了
84785001
2020 10/27 10:05
那是寫第一個還是寫第二個呢
何江何老師
2020 10/27 10:16
您好同學(xué),一般是寫我這個分錄就可以的第二個。
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