問(wèn)題已解決

老師,員工培訓(xùn)費(fèi)由單位先交,之后再開(kāi)發(fā)票,賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/21 14:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好 ,是的,分錄正確,
2020 10/21 14:53
84785045
2020 10/21 14:58
收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 -職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:預(yù)付賬款
玲老師
2020 10/21 15:04
您好 ,是的,您的分錄是正確的,
84785045
2020 10/21 15:37
老師,培訓(xùn)費(fèi)銀行付款日期和發(fā)票開(kāi)票日期不一致,比如說(shuō)今天付款、明天開(kāi)票賬務(wù)處理是不是可以直接計(jì)入費(fèi)用科目,不用通過(guò)預(yù)付賬款科目核算
玲老師
2020 10/21 15:44
您好 ,先付款呢,您通過(guò)預(yù)付賬款科目核算,
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~