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建筑工程企業(yè)在外地施工按3%預繳企業(yè)所得稅,回到機構所在地申報時,本季度企業(yè)所得稅如何計算。

84785038| 提問時間:2020 10/20 15:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個就是利潤乘以所得稅稅率
2020 10/20 15:21
84785038
2020 10/20 15:49
我公司現(xiàn)在利潤是5708607.85元,所得稅費用是9924.28元(這個是預繳的),那我是吧是應該讓5708607.85*25%=1427151.968不需要讓1427151.96-9924.28=1417227.68元,這個就是本季度應該繳納的所得稅額
樸老師
2020 10/20 15:56
是,這樣計算就可以的
84785038
2020 10/20 16:06
老師,我們在外地預交企業(yè)所得稅按千分之二交納,這個季度我們想在機構所在地繳納企業(yè)所得稅想按千分之四繳納,那我應該怎么算
84785038
2020 10/20 16:06
計算公式是什么
樸老師
2020 10/20 16:07
這個就是不含稅額乘以千分之四
84785038
2020 10/20 16:10
那我計算的時候,用不用在減去已經(jīng)預交的所得稅。
84785038
2020 10/20 16:11
還是就讓不還稅銷售額*千分之四-已經(jīng)預繳的
樸老師
2020 10/20 16:14
預繳的要抵減的哦
84785038
2020 10/20 16:15
是在申報的時候,在季度所得稅報表里填寫的嗎,
樸老師
2020 10/20 16:17
對的,填寫在預繳那里就行了
84785038
2020 10/20 16:19
老師那我現(xiàn)在利潤表里,利潤總額是5708607.85元,那我這個季度想要繳納企業(yè)所得稅,我應該怎么算呢,是按利潤總額*25%還是按不含稅額*千分之四呢。
樸老師
2020 10/20 16:28
最后年度的時候是按照所得稅稅率來的,不是預繳的了
84785038
2020 10/20 16:42
老師您的意思是,在第四季度的時候是按利潤總額*25%,還是在年度匯算清繳的時候是按利潤總額*25%,是嗎,那我這是第三季度是按不含稅銷售額*千分之四計提是嗎
84785038
2020 10/20 16:44
老師,你能給我說的詳細一點嗎,什么時候是按利潤總額*25%,什么時候是按不含稅銷售額的千分之四計提
樸老師
2020 10/20 16:51
就是季報和匯算清繳的時候按利潤總額乘以25%計提
84785038
2020 10/20 16:53
那什么時候是啊千分之四繳納了
樸老師
2020 10/20 16:57
就是異地預繳的時候
84785038
2020 10/20 17:07
那我第三季度計提所得稅是按7-9月的利潤總和來計提所得稅嗎,是不是我算好這個所得稅以后再再9月份做一個分錄是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,月末結轉借:本年利潤 貸:所得稅費用 ,可是月末結轉的所得稅費用里包含已經(jīng)預繳的數(shù)了怎么辦
樸老師
2020 10/20 17:08
預繳的填寫進預繳欄里面就行了,可以抵減本季度的應交
84785038
2020 10/20 17:13
那我平時預繳的企業(yè)所得稅需要不需要計提
樸老師
2020 10/20 17:18
預繳不用計提的哦
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