問題已解決

老師我想問下我們公司的社保費(fèi),只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅,發(fā)了工資,交了社保的。其余的沒發(fā)工資,沒報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?另外我們7月份開了400多萬的收入票,回來的成本票只有40多萬,我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎?

84785017| 提問時(shí)間:2020 10/19 12:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1沒發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅是正確的,2可以9月暫估
2020 10/19 12:30
84785017
2020 10/19 12:31
主要是銀行收到的單據(jù)是所有的人的社保費(fèi),但是其中有兩個(gè)人是有工資有社保又報(bào)了個(gè)稅的,這種賬務(wù)怎么處理
小林老師
2020 10/19 12:37
您好,個(gè)人社保部分,按工資處理,申報(bào)個(gè)稅。
84785017
2020 10/19 12:39
比如我銀行單子這個(gè)月所有的人的社保是1萬,但是只有兩個(gè)人的是500多,我這種計(jì)提管理費(fèi)用社保的時(shí)候金額要不要把這個(gè)兩個(gè)人的500多減出來
小林老師
2020 10/19 12:40
您好,不需要分金額,可以分部門核算。
84785017
2020 10/19 13:00
那沒有其他應(yīng)收了?那那兩個(gè)人的個(gè)人部分怎么解決呢
小林老師
2020 10/19 18:42
您好,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司已經(jīng)承擔(dān),所以按工資申報(bào)個(gè)稅。公司將應(yīng)發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款~社保,即不需要發(fā)放工資。
84785017
2020 10/19 18:51
那怎么寫分錄呢?這個(gè)太攪了
小林老師
2020 10/19 18:53
您好,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬~工資。借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款~個(gè)人社保。借其他應(yīng)付款~個(gè)人社保,貸銀行存款。
小林老師
2020 10/19 18:53
您好,以上分錄金額都是個(gè)人社保。
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