問題已解決
老師,公司成立10年以來從沒建賬,現(xiàn)從10月開始建賬,期初數(shù)已經(jīng)錄好了,到10月做賬的時候,支付成本或者收到客戶的錢的時候做一筆分錄,借,應(yīng)付貸,銀行,還是需要提現(xiàn)成本啊,比如多寫個分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,帶應(yīng)付啊?怎么合適呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答需要看之前那個成本你這個期初是不是包括了,包括只需要做這個借,應(yīng)付貸,銀行
2020 10/17 13:21
84785011
2020 10/17 13:31
這個期初余額就是我們成本,寫一個分錄還是兩個分錄啊
maize老師
2020 10/17 13:38
需要看你這個期初之前寫沒有寫上 ,之前期初盤點算了嗎?
maize老師
2020 10/17 13:39
算成本之前期初帶上只需要寫一個,
84785011
2020 10/17 13:41
沒明白什么意思
maize老師
2020 10/17 13:54
你這個之前期初就有應(yīng)付賬款,那這個肯定做成本,要不你期初咋平的?
maize老師
2020 10/17 13:54
期初你推算也是做借未分配利潤 貸應(yīng)付賬款,要不就是庫存商品 貸應(yīng)付賬款,要不你期初咋平掉的,我的意思是這個意思
84785011
2020 10/17 13:56
那意思就是我需要做成本這個科目 我們沒有庫存的
maize老師
2020 10/17 14:04
你這個期初,?只掛應(yīng)付賬款?是不是不平輸入未分配利潤了? 現(xiàn)在實際也沒有庫存是不是 那只需要輸入一個分錄
84785011
2020 10/17 14:06
是的 輸入未分配利潤了,我們沒有庫存的 代理服務(wù)行業(yè),不提現(xiàn)成本中嗎?過幾天客戶打款 有收入 現(xiàn)在是用銀行付上個月欠供應(yīng)商的款
maize老師
2020 10/17 14:17
是,你這個之前做了,那你之前不應(yīng)該輸入應(yīng)付賬款,那這個支出做借應(yīng)付賬款 貸銀行,后續(xù)這個客戶打款有收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本或者是現(xiàn)在發(fā)生成本做借勞務(wù)成本, 貸應(yīng)付賬款,到時候收入那個月對應(yīng)做借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
84785011
2020 10/17 14:20
怎么還有勞務(wù)成本這個科目是干嘛的啊
maize老師
2020 10/17 14:25
這個是過渡科目,沒有收入的時候發(fā)生成本做借勞務(wù)成本,貸xx應(yīng)付賬款,有收入結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本 這樣,
84785011
2020 10/17 15:13
那我現(xiàn)在就可以先走勞務(wù)成本吧 走兩筆分錄
maize老師
2020 10/17 15:16
可以,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行,可以,之前沒有掛應(yīng)付賬款話
84785011
2020 10/17 15:22
之前掛應(yīng)付賬款了啊
84785011
2020 10/17 15:41
到現(xiàn)在沒明白啥意思
84785011
2020 10/17 15:46
客戶打款有收入和到時候有收入哪個月有什么區(qū)別?
maize老師
2020 10/17 15:57
是不是之前就掛應(yīng)付賬款貸方了?那只需要做一個借應(yīng)付賬款 貸銀行,
maize老師
2020 10/17 15:58
客戶打款做借銀行 貸預(yù)收/應(yīng)收款,有收入做借應(yīng)收/預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,
maize老師
2020 10/17 16:00
你想體現(xiàn)成本,之前沒有掛勞務(wù)成本,直接不平填寫未分配利潤話,那現(xiàn)在做借勞務(wù)成本,貸未分配利潤,因為你期初建賬默認(rèn)是主營業(yè)務(wù)成本做這個下面,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面了,現(xiàn)在沖掉未分配利潤 這個放勞務(wù)成本下面,你實在不明白就刪除應(yīng)付賬款,重新做期初,之后做分錄借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
84785011
2020 10/17 16:05
那我現(xiàn)在只用寫借應(yīng)付貸銀行,就是有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要用勞務(wù)成本過渡了吧,不想刪除起初數(shù)了
maize老師
2020 10/17 16:13
但是你這個之前就掛應(yīng)付賬款貸方期初那這個還需要做這個借勞務(wù)成本,貸未分配利潤? ,要不你這個后續(xù)做收入是沒有成本的,
84785011
2020 10/17 16:16
假如9月底余額是8元,10月支付8元,11月收16元,怎么寫完整分錄,我一看就明白就
maize老師
2020 10/17 16:23
借應(yīng)付賬款8 貸銀行8 。借勞務(wù)成本8??貸未分配利潤8?借應(yīng)收 16 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本8 貸勞務(wù)成本8 ,
閱讀 50