問題已解決

老師好,請問延緩繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?上季度的延緩所得稅比這個(gè)月的金額高,上個(gè)月的延緩所得稅已經(jīng)計(jì)提了

84785020| 提問時(shí)間:2020 10/16 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,正常做計(jì)提分錄就是了 借:所得稅費(fèi)用 ??, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2020 10/16 11:46
84785020
2020 10/16 11:51
因?yàn)槔麧櫛頂?shù)據(jù)是本年累計(jì)的,但是第三季度的延緩所得稅比第二季度計(jì)提的少,那是不是要第三季度做轉(zhuǎn)出吖?
鄒老師
2020 10/16 11:56
你好,這種情況不需要計(jì)提就是了,而不是轉(zhuǎn)出
84785020
2020 10/16 11:58
那如果到年末了實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅比原本已計(jì)提的少,要怎么做賬呢
鄒老師
2020 10/16 12:04
你好,需要沖銷多計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用
84785020
2020 10/16 12:11
好的,謝謝老師啦
鄒老師
2020 10/16 12:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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