問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下 我公司前兩個(gè)季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計(jì)提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤(rùn)表里本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費(fèi)用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/12 09:53
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅費(fèi)用,填寫(xiě)1-9月份的利潤(rùn)數(shù)(本年累計(jì)數(shù))計(jì)算出的所得稅費(fèi)用。
2020 10/12 09:54
84784952
2020 10/12 13:01
老師 計(jì)提的所得稅和實(shí)際繳納的所得稅中之間的差額應(yīng)該怎么處理呢
江老師
2020 10/12 13:27
這個(gè)是計(jì)提的所得稅,小于實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅,在次年5月31日進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳處理,多退少補(bǔ),或者是多交的企業(yè)所得稅可以在以后年度抵減需要繳納的企業(yè)所得稅
84784952
2020 10/12 14:00
謝謝老師 要是計(jì)提的所得稅大于實(shí)際繳納的所得稅 應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
江老師
2020 10/12 14:24
要計(jì)提的所得稅大于實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅,就是需要在三季度補(bǔ)提差額的企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 交稅平賬。
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