問題已解決

老師,請問這題怎么做?可以詳細(xì)說下解題過程嗎?

84785018| 提問時間:2020 10/09 09:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,需要計算作好了發(fā)給你
2020 10/09 09:35
84785018
2020 10/09 09:35
好的,等您~
暖暖老師
2020 10/09 10:17
原來抵扣過進(jìn)項稅額,現(xiàn)在不可以簡易計稅
暖暖老師
2020 10/09 10:17
借銀行存款60000 貸固定資產(chǎn)清理53097.35 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—銷項稅6902.65
暖暖老師
2020 10/09 10:19
這個分錄才是出售時正確的分錄13%的稅率的
84785018
2020 10/09 10:22
那在這個題里選哪項,具體的分錄是怎樣,因為調(diào)整的業(yè)務(wù)跨年了
暖暖老師
2020 10/09 10:29
多余的固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益,用以前年度代替
暖暖老師
2020 10/09 10:30
這樣答案應(yīng)該是第2個對的
84785018
2020 10/09 10:34
那這個其他應(yīng)收款是怎么回事?
暖暖老師
2020 10/09 10:40
這里是我們計算錯誤繳納的稅款,應(yīng)該回收
84785018
2020 10/09 10:43
實際工作中的操作是怎樣的?稅局能退回嗎?還是只能補(bǔ)稅?這個其他應(yīng)收款是為了調(diào)賬?具體也收不回什么?
暖暖老師
2020 10/09 10:44
能退回來的這個,實際操作是補(bǔ)繳的
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