問題已解決
老師,進(jìn)口商品海關(guān)開具了增值稅專用繳款書那這個稅額在做題的時候若是說要求當(dāng)月的可抵扣進(jìn)項稅額,我需要加上這個海關(guān)的稅額嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,這和我們的增值稅發(fā)票一樣,需要勾選to統(tǒng)計的,一般增值稅的不說認(rèn)證或勾選統(tǒng)計了,可以抵扣,這也是一樣的,不需要特殊說明的,就是可以可以抵扣的
2020 09/26 21:53
84785007
2020 09/26 21:59
不是,我是在做題的時候,問當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項稅額,但是答案沒有加進(jìn)去
文老師
2020 09/26 22:06
那您一般的增值稅專票的進(jìn)項稅額有沒有特殊說明認(rèn)證通過
84785007
2020 09/26 22:33
老師,我是在做題。不是在實操。。然后題中有進(jìn)出口業(yè)務(wù)然后有取得海關(guān)增值稅發(fā)票,那這個稅額我要不要計入當(dāng)月的進(jìn)行稅額合計里?我說的明白嗎??
文老師
2020 09/27 00:08
那您的tizhpo題中有沒有一般專票的進(jìn)項稅額,他有沒有說進(jìn)項發(fā)票通過了認(rèn)證,
文老師
2020 09/27 00:08
也就是提醒您進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證情況
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