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我們單位有勞務(wù)派遣的工資、社保和服務(wù)費(fèi)這個應(yīng)該怎么入賬 進(jìn)行會計(jì)處理

84785040| 提問時間:2020 09/23 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣做 收入是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2020 09/23 10:40
84785040
2020 09/23 11:00
你好,老師,我們是用人單位,應(yīng)該怎么做?
樸老師
2020 09/23 11:09
你們是被派遣單位的意思?
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