問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年3月5日,將一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)銷售給乙公司,甲公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是200萬(wàn)元,增值稅是12萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。該商標(biāo)賬面余額為250萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷50萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元,不考慮其他因素。甲公司出售商標(biāo)權(quán)對(duì)其利潤(rùn)總額的影響是多少萬(wàn)元? 為什么答案是20。不是應(yīng)該是8嗎 借:銀行存款200 累計(jì)攤銷50 無(wú)形資產(chǎn)減值20 貸:無(wú)形資產(chǎn)250 應(yīng)交稅費(fèi) 12 資產(chǎn)處置損益 8 不是這樣嗎? 為什么資產(chǎn)處置損益是20?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/21 14:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 轉(zhuǎn)讓前的賬面價(jià)值250-50-20=180 轉(zhuǎn)讓收入200 收益20
2020 09/21 14:50
84784978
2020 09/21 17:53
那為啥不用減去增值稅???
陳詩(shī)晗老師
2020 09/21 17:55
增值稅是價(jià)外稅的呀,根本就不會(huì)影響你的利潤(rùn)。
84784978
2020 09/21 17:59
那書上說(shuō)的,企業(yè)出售無(wú)形資產(chǎn)時(shí),應(yīng)將所取得的價(jià)款扣除該無(wú)形價(jià)值和應(yīng)交稅費(fèi)的差額作為資產(chǎn)處置損益,咋理解啊
84784978
2020 09/21 18:00
應(yīng)交稅費(fèi)不是包括增值稅的嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 09/21 18:01
這里的應(yīng)交稅費(fèi)是指增值稅之外的其他稅費(fèi)增值稅是不影響利潤(rùn)的。
84784978
2020 09/21 18:05
那這個(gè)圖里的應(yīng)交稅費(fèi)不是那個(gè)12?
84784978
2020 09/21 18:08
這不是銷項(xiàng)稅嗎12扣掉不就是資產(chǎn)處置就是20-12=8
陳詩(shī)晗老師
2020 09/21 18:12
你這里 借,銀行存款212 貸,無(wú)形資產(chǎn)250-50-20 應(yīng)交稅費(fèi)12 資產(chǎn)處置損益20
84784978
2020 09/21 18:20
哦,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 09/21 18:25
不客氣,祝你工作愉快
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