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您好,老師,超市聯(lián)營供應商不管庫存,每個月按銷售額扣點,扣點后的金額就付給供應商,這個怎么做賬務處理

84785003| 提問時間:2020 09/20 21:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,扣點按代理費做收入處理,付給供應商的金額做代收代付處理。
2020 09/20 21:14
84785003
2020 09/21 13:31
比方說一般納稅人銷售額是50000,扣點2000,最后付給供應商48000,分錄是怎么寫的
84785003
2020 09/21 13:36
我之前是這樣,借應付賬款50000,貸主營業(yè)務收入1769.9,應交增值稅銷項230.1,銀行存款48000
84785003
2020 09/21 13:36
總感覺哪里不對
王雁鳴老師
2020 09/21 13:37
同學你好,具體會計分錄如下: 1、收到銷售款時: 借:銀行存款 50000元 貸:其他應付款 50000元 2、結(jié)轉(zhuǎn)扣點時: 借:其他應付款 2000元 貸:其他業(yè)務收入 2000/(1+增值稅率)元 應交稅費-應交增值稅-銷項 2000*增值稅率/(1+增值稅率)元 3、支付給供應商時: 錯:其他應付款 48000元 貸:銀行存款 48000元
84785003
2020 09/21 13:37
老師能幫我訂正嗎
84785003
2020 09/21 13:38
收到,謝謝
王雁鳴老師
2020 09/21 13:44
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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