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股東自己買了輛,把發(fā)票開到公司抵稅,會(huì)計(jì)怎么處理分錄

84784982| 提問時(shí)間:2020 09/10 19:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
2020 09/10 19:06
84784982
2020 09/10 19:13
股東只是把發(fā)票給公司做賬抵稅,能做固定資產(chǎn)嗎?
郭老師
2020 09/10 19:13
你好,開給你單位,就可以做固定資產(chǎn)。
郭老師
2020 09/10 19:14
你要不做這樣的話,稅務(wù)局問起來,這總不能說是去開發(fā)票吧。
郭老師
2020 09/10 19:14
說虛開發(fā)票 剛才打錯(cuò)了
84784982
2020 09/10 19:17
這個(gè)固定資產(chǎn),后期會(huì)計(jì)分錄我怎么處理呢,還有這里的其他應(yīng)付款
郭老師
2020 09/10 19:27
其他應(yīng)付款,你單位需要還錢給個(gè)人 固定資產(chǎn),你按月折舊就可以
84784982
2020 09/10 19:44
公司是3個(gè)股東,不要這個(gè)車,這個(gè)股東就是想把發(fā)票給公司抵稅,我都不知道該怎么處理會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2020 09/10 19:52
你好,你正常做固定資產(chǎn),他就是想著讓你抵稅,你做折舊的時(shí)候他可以抵扣所得稅。
84784982
2020 09/10 20:01
貸:其他應(yīng)收款,怎么處理呢
郭老師
2020 09/10 20:06
你好,你們單位還錢就可以 不還錢的話一直掛賬。
84784982
2020 09/10 20:12
好的,謝謝老師!我就怕其他應(yīng)收款一直掛賬,稅務(wù)局查下來不好,做會(huì)計(jì)好難
郭老師
2020 09/10 20:17
那你們公戶還錢就是啦。
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