問題已解決
請教一個問題,去年一年的銀行費用,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項嗎,怎么做賬務處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,可以抵扣的,先把去年的發(fā)票調整一下
借方負數(shù):財務費用
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2020 09/08 14:39
84785035
2020 09/08 14:48
是計入財務費用,不計入以前年度損益調整?
84785035
2020 09/08 14:49
另外需要調整企業(yè)所得稅嗎?
宸宸老師
2020 09/08 14:49
您好,金額小的話直接計入財務費用。
金額大的話,需要以前年度損益調整科目代替
84785035
2020 09/08 14:53
所得稅調整嗎?
宸宸老師
2020 09/08 14:54
您好,如果計入 以前年度損益調整的話,所得稅不需要調整
84785035
2020 09/08 17:51
為什么計入 以前年度損益調整的話,所得稅不需要調整
宸宸老師
2020 09/08 18:07
您好,所得稅是需要調整的,我上面打錯字了,抱歉
閱讀 39