問題已解決
老師,問一下我們單位是市場,租金先收了半年的,做了預收,現在來開發(fā)票了,應該怎么做賬
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速問速答一、 開具發(fā)票當月,按發(fā)票當月確認收入,就是按開具發(fā)票的金額確認收入,結轉對應的成本
二、預收租金時的分錄是:
借:銀行存款
貸:預收賬款
三、開具發(fā)票時的分錄是:
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉對應的成本
2020 09/03 14:40
84784997
2020 09/03 14:55
結轉成本也不會做,請老師指教,新手
江老師
2020 09/03 14:56
借:主營業(yè)務成本
貸:累計折舊
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