問題已解決

老師,問一下我們單位是市場,租金先收了半年的,做了預收,現在來開發(fā)票了,應該怎么做賬

84784997| 提問時間:2020 09/03 14:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、 開具發(fā)票當月,按發(fā)票當月確認收入,就是按開具發(fā)票的金額確認收入,結轉對應的成本 二、預收租金時的分錄是: 借:銀行存款 貸:預收賬款 三、開具發(fā)票時的分錄是: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉對應的成本
2020 09/03 14:40
84784997
2020 09/03 14:55
結轉成本也不會做,請老師指教,新手
江老師
2020 09/03 14:56
借:主營業(yè)務成本 貸:累計折舊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~