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老師,您好,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,購一批家電給做購房禮品,金額不小,怎樣做分錄?
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這個是屬于外購商品進行免費贈送,屬于稅法規(guī)定的視同銷售行為,計算銷項稅額。
一、購進時的分錄是:
借:庫存商品
貸:銀行存款
二、在免費贈送時,按會計法的規(guī)定處理的賬務(wù)是:
借:銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020 09/02 11:05
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2020 09/02 11:15
小規(guī)模公司,沒有抵扣稅資格,需要做應(yīng)交稅費 --應(yīng)交增值稅嗎(銷項稅額)嗎, 因為發(fā)票是家電商家開過來的,
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 09/02 11:19
小規(guī)模納稅人,用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算就可以了。
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2020 09/02 11:29
意思是說,比如購買這批家電,商家已經(jīng)開發(fā)票給本公司,價格是3萬元,稅是873元,這個稅金我公司在免費贈品時還要支付這筆稅金?
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 09/02 11:32
是的,這個是按稅法規(guī)定是需要視同銷售處理。
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2020 09/02 11:45
視作銷售處理的話, 回來是3%稅金,但我公司是小規(guī)模,只有經(jīng)紀(jì)經(jīng)營范圍,現(xiàn)在開出去的發(fā)票稅率是1%,我是應(yīng)該開這個稅率1%嗎才對是嗎
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 09/02 11:58
這個可以按1%的進行視同銷售處理。
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2020 09/02 11:59
有點難度,老板可能會不理解,為什么還要交一次稅,可能先掛上,不交稅,直接一筆入借,銷售費用,貸庫存商品嗎
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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是的,這個是屬于稅法規(guī)定的視同銷售行為,需要計算銷項稅。
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