問(wèn)題已解決

老師,這道題選項(xiàng)C應(yīng)交稅費(fèi)是不是因?yàn)檫f延資產(chǎn)減少25萬(wàn),也應(yīng)該是減少25萬(wàn),對(duì)于應(yīng)納稅所得額的影響應(yīng)該是調(diào)減100萬(wàn),對(duì)嗎?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/30 10:46
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。你這里 借 所得稅費(fèi)用 25 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 25
2020 08/30 11:10
84785042
2020 08/30 11:35
什么意思,不是很明白
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 11:41
你這里這個(gè)壞賬,在稅法上本就沒(méi)有認(rèn)可,所以不管是多少,都不會(huì)影響應(yīng)交所得稅。 影響的只是遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的。
84785042
2020 08/30 11:45
那針對(duì)應(yīng)納稅所得額為什么要調(diào)減100呢
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 11:52
在計(jì)稅上不認(rèn)可這個(gè)100,這里并不影響計(jì)稅,調(diào)整的只是應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)賬面價(jià)值的
84785042
2020 08/30 14:19
老師,這道題為什么調(diào)整應(yīng)納稅所得額了呢
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 14:28
你這里20萬(wàn)計(jì)提的壞賬,在計(jì)稅上本就沒(méi)有認(rèn)可,你這只是調(diào)整遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的 就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上加上這個(gè)20萬(wàn),你上面也說(shuō)了不影響應(yīng)納稅所得額的。
84785042
2020 08/30 15:56
第兩張圖片寫(xiě)明調(diào)減應(yīng)納稅所得額20萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 16:13
錯(cuò)了啊,你這里明顯是有問(wèn)題的,這個(gè)不可能是調(diào)減應(yīng)交稅費(fèi)的。你上面明明也寫(xiě)了壞賬不計(jì)應(yīng)納稅所得額。
84785042
2020 08/30 16:43
那圖二課本上的調(diào)減應(yīng)納稅所得額是怎么回事
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 17:10
看不明白你這里是什么意思,我的理解是錯(cuò)誤 了。
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