問(wèn)題已解決
**通過(guò)我公司員工賬號(hào)轉(zhuǎn)到公司后,再用公司的賬號(hào)轉(zhuǎn)給第三方費(fèi)用,這個(gè)員工的轉(zhuǎn)賬怎么做賬務(wù)處理?掛其他應(yīng)付款嗎?
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速問(wèn)速答你好 是的 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020 08/24 17:14
84785014
2020 08/24 17:17
轉(zhuǎn)給第三方分錄是借其他應(yīng)付款嗎?
meizi老師
2020 08/24 17:23
你好 是的 走其他應(yīng)付款
84785014
2020 08/24 17:27
第三方是公司,交的是擔(dān)保費(fèi)。兩邊都走其他應(yīng)付款是為了平其他應(yīng)付款嗎?
meizi老師
2020 08/24 17:30
你好 是的 因?yàn)楸緛?lái)也是** 你就走往來(lái)了
84785014
2020 08/25 00:00
老師,轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)交的是稅款呢?要怎么做賬務(wù)處理?
meizi老師
2020 08/25 08:58
你好 是什么稅款 具體是什么稅
84785014
2020 08/25 09:04
增值稅和附加稅
meizi老師
2020 08/25 09:06
你好 這個(gè)又是另外一個(gè)問(wèn)題了嗎。 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的稅費(fèi) ?
84785014
2020 08/25 09:21
因?yàn)橐陡鞣N費(fèi)用,有時(shí)候是要付稅款。開(kāi)票了就要交稅啊,都是員工轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)再付的各種費(fèi)用
meizi老師
2020 08/25 09:22
你好 那也是費(fèi)用 你們不是**嗎 怎么會(huì)開(kāi)票 ?
84785014
2020 08/25 09:27
我們是被**方,工程款進(jìn)來(lái)不是要開(kāi)票嗎?但是我們是先開(kāi)票,錢(qián)沒(méi)到賬上但是要繳稅了,她們先給交稅的錢(qián)。我就不知道怎么做這個(gè)賬,其他費(fèi)用掛其他應(yīng)付款,但是稅款轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)我不知道怎么做賬。
meizi老師
2020 08/25 09:29
我一直以為你們只是一般的社保**這些。 你們是建筑**就會(huì)涉及開(kāi)票的 開(kāi)票出去你要做收入 借銀行存款或應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
84785014
2020 08/25 09:33
老師,這個(gè)稅款是通過(guò)員工轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,掛其他應(yīng)付款的話,交了稅,那怎么平其他應(yīng)付款呢?
meizi老師
2020 08/25 09:36
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 -稅費(fèi) 繳納:借 其他應(yīng)收款-稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣來(lái)做
84785014
2020 08/25 09:58
這個(gè)增值稅是一起交的,單獨(dú)拿它出來(lái)做這個(gè)分錄嗎?
meizi老師
2020 08/25 09:59
你好 是的 這個(gè)我建議你最好重新提問(wèn) 。問(wèn)下專門(mén)的建筑行業(yè)的老師 。這**本來(lái)要相對(duì)復(fù)雜點(diǎn)。 到時(shí)還得要對(duì)開(kāi)票給你們的。 我一開(kāi)始以為你們只是簡(jiǎn)單的**社保這方面的 才接手這個(gè)問(wèn)題的。 你們建筑行業(yè)**不是很熟悉。 怕回復(fù)錯(cuò)了。
84785014
2020 08/25 10:37
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 08/25 10:38
沒(méi)事的 我看你重新提問(wèn)了 你等下具體問(wèn)下建筑方面的老師。
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