問題已解決

**通過我公司員工賬號轉(zhuǎn)到公司后,再用公司的賬號轉(zhuǎn)給第三方費(fèi)用,這個員工的轉(zhuǎn)賬怎么做賬務(wù)處理?掛其他應(yīng)付款嗎?

84785014| 提問時(shí)間:2020 08/24 17:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 是的 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020 08/24 17:14
84785014
2020 08/24 17:17
轉(zhuǎn)給第三方分錄是借其他應(yīng)付款嗎?
meizi老師
2020 08/24 17:23
你好 是的 走其他應(yīng)付款
84785014
2020 08/24 17:27
第三方是公司,交的是擔(dān)保費(fèi)。兩邊都走其他應(yīng)付款是為了平其他應(yīng)付款嗎?
meizi老師
2020 08/24 17:30
你好 是的 因?yàn)楸緛硪彩?* 你就走往來了
84785014
2020 08/25 00:00
老師,轉(zhuǎn)過來交的是稅款呢?要怎么做賬務(wù)處理?
meizi老師
2020 08/25 08:58
你好 是什么稅款 具體是什么稅
84785014
2020 08/25 09:04
增值稅和附加稅
meizi老師
2020 08/25 09:06
你好 這個又是另外一個問題了嗎。 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的稅費(fèi) ?
84785014
2020 08/25 09:21
因?yàn)橐陡鞣N費(fèi)用,有時(shí)候是要付稅款。開票了就要交稅啊,都是員工轉(zhuǎn)錢進(jìn)來再付的各種費(fèi)用
meizi老師
2020 08/25 09:22
你好 那也是費(fèi)用 你們不是**嗎 怎么會開票 ?
84785014
2020 08/25 09:27
我們是被**方,工程款進(jìn)來不是要開票嗎?但是我們是先開票,錢沒到賬上但是要繳稅了,她們先給交稅的錢。我就不知道怎么做這個賬,其他費(fèi)用掛其他應(yīng)付款,但是稅款轉(zhuǎn)進(jìn)來我不知道怎么做賬。
meizi老師
2020 08/25 09:29
我一直以為你們只是一般的社保**這些。 你們是建筑**就會涉及開票的 開票出去你要做收入 借銀行存款或應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
84785014
2020 08/25 09:33
老師,這個稅款是通過員工轉(zhuǎn)進(jìn)來的,掛其他應(yīng)付款的話,交了稅,那怎么平其他應(yīng)付款呢?
meizi老師
2020 08/25 09:36
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 -稅費(fèi) 繳納:借 其他應(yīng)收款-稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣來做
84785014
2020 08/25 09:58
這個增值稅是一起交的,單獨(dú)拿它出來做這個分錄嗎?
meizi老師
2020 08/25 09:59
你好 是的 這個我建議你最好重新提問 。問下專門的建筑行業(yè)的老師 。這**本來要相對復(fù)雜點(diǎn)。 到時(shí)還得要對開票給你們的。 我一開始以為你們只是簡單的**社保這方面的 才接手這個問題的。 你們建筑行業(yè)**不是很熟悉。 怕回復(fù)錯了。
84785014
2020 08/25 10:37
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 08/25 10:38
沒事的 我看你重新提問了 你等下具體問下建筑方面的老師。
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