問題已解決

老師,您好,我想問下,我去年暫估入賬的成本,今年收到實(shí)際發(fā)票,我該怎么做賬呢?已經(jīng)跨年了。

84784978| 提問時(shí)間:2020 08/21 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤,需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整
2020 08/21 09:17
84784978
2020 08/21 09:21
是暫估收入,然后比發(fā)票的金額多,但是已經(jīng)跨年了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了,企業(yè)所得稅也繳納了。
鄒老師
2020 08/21 09:27
你好,我去年暫估入賬的成本(是暫估收入) 到底是暫估收入,還是暫估成本啊
84784978
2020 08/21 09:28
是暫估收入
鄒老師
2020 08/21 09:36
你好,不得暫估收入,暫估收入不符合謹(jǐn)慎性原則 的要求
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