問題已解決
老師 員工的過路費(fèi)發(fā)票,我給他認(rèn)證到7月的稅款所屬期了,但是我八月份才把這款報(bào)銷轉(zhuǎn)賬給員工,那我在做7月份賬的時(shí)候,怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做
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速問速答借:管理費(fèi)用—交通費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:其他應(yīng)付款
8月份
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2020 08/14 11:50
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