問題已解決

如果是先對公付款,后期再拿發(fā)票來沖賬,屬于管理費(fèi)用這一類的,我想知道 前面付款 和后面那發(fā)票沖賬的分錄怎么做

84785019| 提問時間:2020 08/07 11:48
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),您好,付款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。回來發(fā)票做借費(fèi)用科目 ,貸其他應(yīng)收款。
2020 08/07 11:49
84785019
2020 08/07 11:52
為什么要用其他應(yīng)收款?
84785019
2020 08/07 11:55
不理解付款的時候 為什么用其他應(yīng)收款科目
森林老師
2020 08/07 11:55
你付出錢,不知道要干嘛,應(yīng)該要收回來的,所以其他應(yīng)收款
84785019
2020 08/07 11:58
比如說 付款的時候 知道這個是律師費(fèi)的情況下 只是沒發(fā)票 還是借其他應(yīng)收款嗎
森林老師
2020 08/07 11:59
同學(xué),您好,是這樣的。
84785019
2020 08/07 11:59
如果付款的時候 直接有發(fā)票的情況下 就可以直接 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎
森林老師
2020 08/07 12:01
同學(xué),您好,是這樣的。
84785019
2020 08/07 14:07
謝謝老師,知道了
森林老師
2020 08/07 14:16
同學(xué),您好,不客氣的。
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