問題已解決

老師收到一張業(yè)務(wù)招待費專票,當(dāng)月認(rèn)證后并做進項稅轉(zhuǎn)出,我想咨詢下會計分錄? 借應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出紅字 借管理費用業(yè)務(wù)招待費藍字 這樣做會計分錄對么

84785041| 提問時間:2020 08/04 17:41
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笛老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
“進項稅額轉(zhuǎn)出”專欄,記錄一般納稅人購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項稅額中抵扣、按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進項稅額。 比如,用于福利的進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:管理費用—福利費, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020 08/04 17:46
84785041
2020 08/04 17:47
業(yè)務(wù)招待的進項可以抵扣而不用轉(zhuǎn)出么
84785041
2020 08/04 17:48
招待非本單位的人員發(fā)生的住宿費
84785041
2020 08/04 17:48
就是這個需要不需要轉(zhuǎn)出
笛老師
2020 08/04 17:56
業(yè)務(wù)招待費不可以抵扣,需要轉(zhuǎn)出
84785041
2020 08/04 17:57
分錄怎么做
84785041
2020 08/04 17:57
我之前給您發(fā)的會計分錄對么
笛老師
2020 08/04 18:01
借;管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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