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老師,請(qǐng)問累計(jì)攤銷科目余額怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785004| 提問時(shí)間:2020 07/30 15:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在無(wú)形資產(chǎn)處置的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借;銀行存款,累計(jì)攤銷,貸;無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,資產(chǎn)處置損益(或借方)
2020 07/30 15:29
84785004
2020 07/30 15:32
前期購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件攤銷的金額還在累計(jì)攤銷貸方有余額
84785004
2020 07/30 15:33
是不是要等攤銷完了再做處對(duì)象啊
鄒老師
2020 07/30 15:34
你好,是的,等攤銷完了再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84785004
2020 07/30 15:35
哦,我才看到有余額,以為哪弄錯(cuò)
84785004
2020 07/30 15:36
謝謝老師
鄒老師
2020 07/30 15:37
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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