問(wèn)題已解決

一家公司,三月和四月的個(gè)稅已扣繳,又更正申報(bào)了,導(dǎo)致實(shí)繳的個(gè)稅比計(jì)提的多,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅有借方余額,賬務(wù)上如何處理

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/28 09:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,以后期間繳納個(gè)稅逐步遞減即可。
2020 07/28 09:19
84784980
2020 07/28 09:28
因?yàn)?月扣繳5月個(gè)稅后,應(yīng)交稅費(fèi)還有3月和4月累計(jì)多繳的金額,意思是我現(xiàn)在不用做賬務(wù)處理嗎?等后面繼續(xù)正常計(jì)提,多繳的那部分在后面?zhèn)€稅扣繳的時(shí)候減去嗎?
小林老師
2020 07/28 09:30
您好,是的,您的理解非常正確,前提您自己更新了個(gè)稅申報(bào),保證賬與實(shí)際申報(bào)表數(shù)據(jù)相同。
84784980
2020 07/28 09:41
好的,謝謝,因?yàn)閭€(gè)稅的申報(bào)不是我處理,所以我都是根據(jù)個(gè)稅的申報(bào)表去處理
小林老師
2020 07/28 09:46
您好,若先將申報(bào)表與賬統(tǒng)一后再做處理。
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