問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)下,小規(guī)模企業(yè)繳納金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)賬務(wù)處理怎么做?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/27 14:39
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減
2020 07/27 14:40
84785007
2020 07/27 14:49
老師怎么要做三筆分錄
許老師
2020 07/27 14:53
第一筆 是交錢(qián)的分錄 后面兩筆 是國(guó)家的優(yōu)惠政策 允許抵扣增值稅的分錄 這個(gè) 小規(guī)模 也可以享受抵扣的 這個(gè)特殊哦
84785007
2020 07/27 15:16
老師為什么要做到其他收益里面
許老師
2020 07/27 15:17
這個(gè)呀 是政府補(bǔ)助 現(xiàn)在用其他收益核算的 或者 采用凈額法 沖減管理費(fèi)用 也是可以的
84785007
2020 07/27 15:32
老師請(qǐng)問(wèn)沖減管理費(fèi)的分錄怎么寫(xiě)
許老師
2020 07/27 15:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:管理費(fèi)用
84785007
2020 07/27 15:53
老師你這個(gè)完整分錄不包括銀行付款的第一筆分錄嗎
許老師
2020 07/27 15:56
我這個(gè) 只是把第二個(gè)分錄 改了一下 第一個(gè)和第三個(gè)分錄 不變的哦
84785007
2020 07/27 16:00
老師,我們是總機(jī)構(gòu)下面的分支機(jī)構(gòu),沒(méi)有設(shè)管理費(fèi)用這個(gè)科目,只有營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用—活動(dòng)的,沖減這個(gè)科目可以嗎
許老師
2020 07/27 16:05
分支機(jī)構(gòu)的話(huà),這個(gè)可以的。不過(guò)最后合并向外提供的報(bào)表,還是要改過(guò)來(lái)哈
84785007
2020 07/27 16:06
老師,那沖減營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用這個(gè)科目用的是貸方還是借方負(fù)數(shù)
許老師
2020 07/27 16:08
這個(gè)的話(huà),都可以,效果一樣呀
84785007
2020 07/27 16:09
損益科目不是發(fā)生額都在借方么
許老師
2020 07/27 16:10
這個(gè)不是的呀。比如企業(yè)銀行存款結(jié)息,財(cái)務(wù)費(fèi)用 可以在貸方啊
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