問(wèn)題已解決

老師,我們是建筑業(yè)的,我看了下附加稅中的計(jì)稅依據(jù)為什么跟增值稅中的應(yīng)納稅合計(jì)金額不一致呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/24 18:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 附加稅根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納的 增值稅根據(jù)銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納的
2020 07/24 19:07
84784984
2020 07/24 19:15
這個(gè)跟異地預(yù)交過(guò)稅金有關(guān)系嗎,我看之前那個(gè)會(huì)計(jì)寫兩個(gè)金額都是對(duì)不起來(lái)的
bamboo老師
2020 07/24 19:16
如果異地繳納過(guò) 有關(guān)系
84784984
2020 07/24 19:18
異地交過(guò)這個(gè)附加稅依據(jù)怎么計(jì)算呢
bamboo老師
2020 07/24 19:20
異地交過(guò)的 不需要單獨(dú)計(jì)算啊 也是按照當(dāng)時(shí)繳納的增值稅為基數(shù)計(jì)算繳納的
84784984
2020 07/24 19:50
異地交過(guò),附加稅的計(jì)稅依據(jù)跟增值稅報(bào)表中應(yīng)納稅額不一致就算是正常的是嗎?
bamboo老師
2020 07/24 19:54
您異地預(yù)繳的增值稅金額是多少?包含在12萬(wàn)多里面么
84784984
2020 07/24 22:38
剛接觸建筑業(yè),在外地預(yù)交稅款,在當(dāng)?shù)氐拈_票系統(tǒng)中需要開票嗎?
bamboo老師
2020 07/24 22:45
需要開具發(fā)票的啊
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