問(wèn)題已解決

老師,所屬期為2020年4月的增值稅申報(bào)表,主表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是-5679.12,第24欄本期應(yīng)納稅額合計(jì)2761.25,第34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額2761.25,意思是期末多繳的稅額不能自動(dòng)抵減本期應(yīng)納稅額???

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/24 15:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你這個(gè)后面的數(shù)據(jù)2761.25不是抵減之后的嗎
2020 07/24 16:25
84784950
2020 07/24 16:28
不是,2761.26是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,-5679.12是一般計(jì)稅的預(yù)繳稅款,這兩者不能混抵?
樸老師
2020 07/24 16:34
不能混抵的哦,不是一回事
84784950
2020 07/24 16:37
多繳的什么時(shí)候可以抵?
樸老師
2020 07/24 16:47
你一般計(jì)稅交稅的時(shí)候就可以了
84784950
2020 07/24 16:50
好謝謝老師
樸老師
2020 07/24 16:53
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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