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固定資產(chǎn)暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發(fā)票分錄怎樣做。差額怎樣調(diào)整

84785033| 提問時(shí)間:2020 07/23 09:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 =下
2020 07/23 09:20
84785033
2020 07/23 09:22
如果合同金額10萬(wàn),稅率13.我入賬按照扣除稅后價(jià)格,88495.57。應(yīng)付賬款二級(jí)科目直接寫暫估,不用寫供應(yīng)商,收到發(fā)票后呢
bamboo老師
2020 07/23 09:38
借:應(yīng)付賬款-暫估 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款二級(jí)科目直接寫暫估 然后三級(jí)科目寫供應(yīng)商
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