問題已解決

老師,我公司購買金稅盤和交的服務(wù)費(fèi),一直沒有認(rèn)證抵扣,不是可以全額抵扣嗎?我是全額直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎?

84784970| 提問時間:2020 07/23 08:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,可以全額抵扣的。 金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280
2020 07/23 08:24
84784970
2020 07/23 08:35
那納稅申報表怎么填,要不要先抵扣,再轉(zhuǎn)出,然后在減免稅款?
樸老師
2020 07/23 08:44
不用,直接填寫減免稅明細(xì)表就行,本期購買的填寫在本期發(fā)生額,然后本期抵減的話也填寫本期抵減額
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