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A公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,A公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:   (1)1日,與B公司簽訂合同,向B公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為5 000萬元,增值稅稅額為650萬元,該批商品成本為2 000萬元,用銀行存款為B公司代墊運(yùn)費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.9萬元,全部款項(xiàng)尚未收回。  ?。?)5日,與C公司簽訂銷售合同,向其銷售商品一批,合同約定不含稅價(jià)款為1 000萬元,增值稅稅額為130萬元,當(dāng)日收到C公司預(yù)付商品售價(jià)總額的10%,商品尚未發(fā)出,15日,A公司收到余款并發(fā)出商品,該批商品成本為700萬元。  ?。?)26日,C公司收到A公司的商品后,因部分商品的規(guī)格與合同不符,C公司退回價(jià)值200萬元的商品。當(dāng)日,A公司按規(guī)定向C公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品成本為140萬元已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已結(jié)清。   (4)31日,收到D公司交來銀行承兌匯票一張,面值為3 000萬元,用以償還其前欠貨款。 把以上4條的分錄全部寫出來,并計(jì)算A公司2020年1月份實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

84784984| 提問時(shí)間:2020 07/22 23:31
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
(1)1日,與B公司簽訂合同,向B公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為5 000萬元,增值稅稅額為650萬元,該批商品成本為2 000萬元,用銀行存款為B公司代墊運(yùn)費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.9萬元,全部款項(xiàng)尚未收回。 借應(yīng)收賬款5000+650 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額650 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000 其他應(yīng)收款10.9 貸銀行存款10.9 庫存商品2000
2020 07/23 06:16
84784984
2020 07/23 06:31
剩余的怎么做啊,還有為什么要用其他應(yīng)收款而不是應(yīng)收賬款
趙海龍老師
2020 07/23 06:32
是代墊的運(yùn)費(fèi),稍等一下哦
趙海龍老師
2020 07/23 06:39
(2)5日,與C公司簽訂銷售合同,向其銷售商品一批,合同約定不含稅價(jià)款為1 000萬元,增值稅稅額為130萬元,當(dāng)日收到C公司預(yù)付商品售價(jià)總額的10%,商品尚未發(fā)出,15日,A公司收到余款并發(fā)出商品,該批商品成本為700萬元。 借銀行存款113 貸預(yù)收賬款 113 借銀行存款1017 預(yù)收賬款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額130 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
趙海龍老師
2020 07/23 06:40
(3)26日,C公司收到A公司的商品后,因部分商品的規(guī)格與合同不符,C公司退回價(jià)值200萬元的商品。當(dāng)日,A公司按規(guī)定向C公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品成本為140萬元已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已結(jié)清。 借庫存商品140 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140 借應(yīng)收賬款-200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
趙海龍老師
2020 07/23 06:40
(4)31日,收到D公司交來銀行承兌匯票一張,面值為3 000萬元,用以償還其前欠貨款。 借應(yīng)收票據(jù)3000 貸應(yīng)收賬款3000
趙海龍老師
2020 07/23 06:41
A公司2020年1月份實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5000-2000+1000-700-200/1.13+140
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