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實(shí)務(wù)
問題已解決
開的發(fā)票作廢后只有對(duì)方還沒抵扣的,就可以自己點(diǎn)作廢,要回作廢發(fā)票就行了嗎?還是還要操作啥
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速問速答你好,需要收回發(fā)票所有聯(lián)次,然后在系統(tǒng)點(diǎn)擊發(fā)票作廢
2020 07/17 14:25
84785008
2020 07/17 14:26
點(diǎn)了之后就可以了嗎?不管了嗎就
鄒老師
2020 07/17 14:28
你好,是的,開票系統(tǒng)點(diǎn)擊作廢成功了就可以了的
84785008
2020 07/17 14:39
就是再對(duì)方本月沒抵扣前都只需點(diǎn)作廢就可以了,如果跨越了但對(duì)方還沒抵扣呢?也是一樣嗎?如果跨越抵扣了呢
鄒老師
2020 07/17 14:42
你好,只有當(dāng)月才可以作廢,跨月了就無法作廢的
跨月抵扣了就無法作廢的
84785008
2020 07/17 14:43
跨越那如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了咋辦?開紅字發(fā)票嗎?負(fù)數(shù)的?
鄒老師
2020 07/17 14:44
你好,跨月那如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,只能紅沖,無法作廢的
84785008
2020 07/17 14:45
開發(fā)票時(shí)先寫數(shù)量還是單價(jià),是不提前把總價(jià)格算好,然后先填數(shù)量再填價(jià)格自動(dòng)生成單價(jià)就行了
鄒老師
2020 07/17 14:47
你好,沒有規(guī)定開發(fā)票時(shí),是先寫數(shù)量還是單價(jià)的
提前把總價(jià)格算好,然后填寫數(shù)量,單價(jià)信息,開具發(fā)票就是了
84785008
2020 07/17 14:48
老師!開完發(fā)票還要額外收稅費(fèi)嗎
鄒老師
2020 07/17 14:49
你好,開完發(fā)票根據(jù)實(shí)現(xiàn)收入情況申報(bào)繳納相應(yīng)稅款就是了
84785008
2020 07/17 14:51
今天開的票老板還額外收稅了
鄒老師
2020 07/17 14:52
你好,是針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎
84785008
2020 07/17 14:53
對(duì)啊,我的意思是到底額外收稅嗎
鄒老師
2020 07/17 14:55
你好,開完發(fā)票根據(jù)實(shí)現(xiàn)收入情況申報(bào)繳納相應(yīng)稅款就是了
稅法是不會(huì)額外收稅
實(shí)際工作中單位是不是向客戶額外收稅,這個(gè)就沒有統(tǒng)一規(guī)定了
84785008
2020 07/17 15:01
怎么知道是不是含稅價(jià)呢?開的13%,老板收了9%的稅。我們材料從廠里直接出來我們作為中間商漲點(diǎn)價(jià)再買的,這種應(yīng)該是不含稅單價(jià)吧, 還有就是,老板自己接的活賺的錢,本應(yīng)該他自己收錢自己開票,可是他說那人要票,就讓把錢打我們公戶然后以公司開了票,這種咋處理老師
84785008
2020 07/17 15:02
這筆錢又給老板了,我咋做賬啊
鄒老師
2020 07/17 15:03
你好
是不是含稅價(jià),需要看雙方協(xié)商情況的
老板自己接的活賺的錢,這個(gè)應(yīng)當(dāng)老板個(gè)人開具發(fā)票,而不是放在公司開具發(fā)票的
84785008
2020 07/17 15:49
對(duì)呀,這樣的話我咋處理呢,怎么做賬啊
鄒老師
2020 07/17 15:50
你好,你單位需要把給老板開具的收入發(fā)票紅沖,然后把款項(xiàng)退回給對(duì)方
由老板個(gè)人去開具發(fā)票收款才是的
需要分清楚老板個(gè)人行為與單位行為,老板個(gè)人行為是不在單位賬務(wù)核算范圍的
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