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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 小微企業(yè)季度不超30萬(wàn) 免交增值稅,那免交的部分記營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益的話,就要交所得稅,可是要是這部分不免交的話也不涉及企業(yè)所得稅,這怎么理解好一點(diǎn) ?
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速問(wèn)速答你好,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是需要計(jì)入利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅的,而不是免征的增值稅也免征企業(yè)所得稅
2020 07/17 09:19
84784993
2020 07/17 09:24
可是老師 企業(yè)所得稅就算優(yōu)惠最少也是5% 增值稅正常也是3% 那這樣的話不是還不如不免增值稅嘛 要是不免增值稅 只交增值稅 企業(yè)所得稅也沒(méi)有呀 我這樣理解對(duì)嘛?
鄒老師
2020 07/17 09:26
你好,不能因?yàn)樵鲋刀惻c所得稅稅率不同,就把應(yīng)當(dāng)免征的增值稅不去免征的
如果你利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),免征了增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,也不需要繳納企業(yè)所得稅啊
84784993
2020 07/17 09:27
明白老師 我就是有點(diǎn)疑惑 想問(wèn)下是不是我理解有誤呢。
鄒老師
2020 07/17 09:28
你好,你的理解是有誤的
不能因?yàn)樵鲋刀惻c所得稅稅率不同,就把應(yīng)當(dāng)免征的增值稅不去免征的
該免征的增值稅還是需要正常免征
84784993
2020 07/17 09:29
老師 還有個(gè)問(wèn)題 結(jié)轉(zhuǎn)免交增值稅時(shí) 需不需要先轉(zhuǎn)入減免稅款這個(gè)科目 再通知這個(gè)科目轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢
鄒老師
2020 07/17 09:30
你好,不需要,直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
84784993
2020 07/17 09:31
好的 謝謝老師
鄒老師
2020 07/17 09:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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