問(wèn)題已解決

增值稅附表4填寫了280稅盤年費(fèi),可以全額抵減,但是主表沒(méi)有顯示,附加稅報(bào)表帶出來(lái)的也是減免之前的數(shù),我應(yīng)該怎么操作?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 15:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的主表填寫在應(yīng)納稅減征額里面手動(dòng)填寫,填寫之后再保存增值稅,在申報(bào)的 附加稅才能修改過(guò)來(lái)。
2020 07/14 15:14
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