問(wèn)題已解決

老師,我們單位有兩筆應(yīng)收賬款尾款確實(shí)收不回來(lái)了或者說(shuō)老板也不想要了,老板寫(xiě)了個(gè)說(shuō)明,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 14:11
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2020 07/14 14:12
84785030
2020 07/14 14:16
然后呢!就這樣放著嗎?那對(duì)于我有什么影響嗎?比如納稅申報(bào)之類的
江老師
2020 07/14 14:18
壞賬準(zhǔn)備,計(jì)入管理費(fèi)用——壞賬損失,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤(rùn)
84785030
2020 07/14 14:22
您的意思是我先借壞賬準(zhǔn)備 ,貸應(yīng)收賬款,然后再借管理費(fèi)用,貸壞賬準(zhǔn)備嗎?
江老師
2020 07/14 14:24
是的,就是這樣的處理。
84785030
2020 07/14 14:29
那這種壞賬需要報(bào)備嗎?我就憑老板的說(shuō)明就可以做賬嗎?
江老師
2020 07/14 14:37
是的,但無(wú)法在在稅前扣除。
84785030
2020 07/14 15:16
需要向稅務(wù)提交壞賬損失報(bào)告嗎?
江老師
2020 07/14 15:29
這個(gè)不用提交壞賬損失報(bào)告
84785030
2020 07/14 16:14
好的,謝謝老師。那我賬上有應(yīng)收賬款貸方余額,確認(rèn)對(duì)方也不要了,我又該怎么做賬呢?需要什么憑證嗎?
江老師
2020 07/14 16:15
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 按無(wú)票的收入做收入處理,進(jìn)行申報(bào)增值稅
84785030
2020 07/14 16:17
不可以直接營(yíng)業(yè)外收入嗎?
江老師
2020 07/14 16:18
這個(gè)不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅
84785030
2020 07/14 16:35
那這個(gè)增值稅按什么稅率來(lái)計(jì)算呢?
江老師
2020 07/14 16:37
這個(gè)稅率就是你們的主稅種的稅率。
84785030
2020 07/14 16:48
我們是混合經(jīng)營(yíng)的,有13個(gè)點(diǎn)的,有6個(gè)點(diǎn)的,從高繳稅,是嗎?
江老師
2020 07/14 16:49
混合經(jīng)營(yíng)的,可以分開(kāi)核算,不能分開(kāi)核算,就是從高征收。
84785030
2020 07/14 17:30
不開(kāi)票收入可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)稅率來(lái)計(jì)算,那多付款的,一般也不知道是什么業(yè)務(wù)多付的,可能都是從高吧!還有老師,所謂有些費(fèi)用無(wú)法在稅前扣除是不是只要在匯算清繳時(shí),調(diào)增費(fèi)用就行了???
江老師
2020 07/14 18:20
不開(kāi)具發(fā)票,按各自的收入金額分開(kāi)核算。有些費(fèi)用無(wú)法在稅前扣除是在匯算清繳時(shí),調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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