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因收款方不能開發(fā)票,付款方按正常稅率扣了進(jìn)項稅額,扣除的進(jìn)項計入哪里?

84784994| 提問時間:2020 07/14 13:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,沒有發(fā)票是不能抵扣的,不用單獨寄進(jìn)項,也不能抵扣
2020 07/14 13:48
84784994
2020 07/14 13:51
這我知道,本來應(yīng)付帳款該付113元,因?qū)Ψ讲荒荛_發(fā)票扣了13塊錢的稅款實際只支付100塊錢,那么中間差的13塊錢,記住哪個科目?
84784994
2020 07/14 13:53
借:應(yīng)付帳款 113 貸:現(xiàn)金100,還有13被扣下計入哪里?
玲老師
2020 07/14 13:57
差額計營業(yè)外收入
84784994
2020 07/14 14:00
計入營業(yè)外收入,那不增加企業(yè)所得稅的計稅基數(shù)了嗎?
84784994
2020 07/14 14:02
沒有其他科目可記了嗎?比如說計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣的話還可以增加我們業(yè)務(wù)招待費和廣宣費的扣除金額
玲老師
2020 07/14 14:18
您好,如果是現(xiàn)金折扣計財務(wù)費用,如果這個錢直接就不用付了,記營業(yè)外收入
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