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6月報了一筆費用 當(dāng)時有發(fā)票 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 拿去重開 但是重開的那張發(fā)票日期是7月的 這個要怎么辦

84784991| 提問時間:2020 07/14 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
六月份紅沖 然后做到七月份
2020 07/14 11:53
84784991
2020 07/14 11:55
那之前那個報銷單怎么辦
84784991
2020 07/14 11:58
因為之前那張發(fā)票已經(jīng)拿回去作廢了
郭老師
2020 07/14 12:04
報銷單修改下 寫上發(fā)票跨月退回 七月份開過來
84784991
2020 07/14 12:09
原來做的憑證附原來的報銷單 然后重做的憑證就附上后面開來的發(fā)票 是這個意思嗎
郭老師
2020 07/14 12:22
你好 是的 是這么個意思。
84784991
2020 07/14 12:33
原來的分錄是 借:管理費用~辦公費 貸:銀行存款 7月做的紅沖的時候 借:銀行存款 借:管理費用~辦公費(紅字)重新做 借:管理費用~辦公費 貸:銀行存款 對嗎
郭老師
2020 07/14 12:33
你好,分錄可以這么做的。
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