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航天軟件服務(wù)費(fèi)全額抵扣,在增值稅抵扣系統(tǒng)有航天的專票信息,如果做全額抵扣的話,直接將專票選擇不抵扣就可以將航天的發(fā)票處理了吧?申報(bào)表填在哪里

84785000| 提問時(shí)間:2020 07/14 11:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
是的,這個(gè)申報(bào)填寫,一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020 07/14 11:03
84785000
2020 07/14 11:28
為什么不抵扣之后申請統(tǒng)計(jì)之后下載明細(xì)里還有不抵扣的啊,這個(gè)我直接打印出來,有的發(fā)票就不是我們能用的發(fā)票,我直接選擇不抵扣就是這張發(fā)票都不做賬了,還顯示在下載明細(xì)里不影響嗎?我沒有原始發(fā)票顯示在下載明細(xì)里不影響我媽
84785000
2020 07/14 11:31
還是我可以直接將下載明細(xì)中不抵扣的明細(xì)直接刪除,再打印出來,發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的不抵扣我就不用管了,害還是必須保存不抵扣的發(fā)票和抵扣的發(fā)票一起放在打印出的統(tǒng)計(jì)表后面
maize老師
2020 07/14 11:41
你出來那個(gè)統(tǒng)計(jì)查詢匯總表是不抵扣下面,這個(gè)顯示的,這個(gè)你申報(bào)沒有就可以,這個(gè)我直接打印出來,有的發(fā)票就不是我們能用的發(fā)票,我直接選擇不抵扣就是這張發(fā)票都不做賬了,還顯示在下載明細(xì)里不影響嗎?我沒有原始發(fā)票顯示在下載明細(xì)里不影響我媽 你刪除就可以
84785000
2020 07/14 11:47
謝謝老師
maize老師
2020 07/14 12:03
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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