問題已解決
你好,我有一張發(fā)票已經(jīng)抵抗了,錯的,重新開了這個月要抵扣應(yīng)該怎么操作,報稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,先做之前入賬分錄的紅字分錄,然后根據(jù)取得的新發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
報稅時,需要填寫附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2020 07/13 10:45
84784960
2020 07/13 10:46
是表上就直接跳出來了,不用手動填寫了
84784960
2020 07/13 10:47
還有一個稅控盤抵扣的我應(yīng)該在那一欄填寫?
張艷老師
2020 07/13 10:50
是表上就直接跳出來了,不用手動填寫了---那說明申報系統(tǒng)自動帶數(shù),就省事了。
張艷老師
2020 07/13 10:50
還有一個稅控盤抵扣的我應(yīng)該在那一欄填寫?--需要填寫附表四和減免稅明細(xì)表。
84784960
2020 07/13 10:53
您好,是直接填寫抵扣的金額嗎?是不是像表上這樣?
張艷老師
2020 07/13 10:58
圖片顯示的是當(dāng)期沒有實際抵減這個數(shù)字,如果需要抵減的話,是要在“本期實際抵減稅額”欄次填寫數(shù)字的。
84784960
2020 07/13 11:01
減免稅明細(xì)表應(yīng)該怎么填?
張艷老師
2020 07/13 11:02
這個表的填寫和附表四是一樣的。如果需要抵減的話,是要在“本期實際抵減稅額”欄次填寫數(shù)字的。
84784960
2020 07/13 11:04
是選這個嗎?
張艷老師
2020 07/13 11:08
是的,是這樣理解的。
閱讀 529