問(wèn)題已解決

老師你好,本季度收入為0,費(fèi)用也是0,上季度減免的增值稅247轉(zhuǎn)入在本季度營(yíng)業(yè)外收入,那本季度需要計(jì)提所得稅嗎

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/11 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
年累計(jì)利潤(rùn)是盈利的嗎
2020 07/11 14:41
84784964
2020 07/11 14:43
去年是開業(yè)的,是虧損的,今年年累計(jì)利潤(rùn)是盈利
84784964
2020 07/11 14:44
申報(bào)的時(shí)候,減免稅那個(gè)附表填不了,主表顯示彌補(bǔ)虧損,最后直接利潤(rùn)為0
84784964
2020 07/11 14:46
老師你幫我看看
郭老師
2020 07/11 14:49
那就不需要交的,你已經(jīng)彌補(bǔ)了虧損。
84784964
2020 07/11 14:56
那為什么第一季度有盈利,不彌補(bǔ)虧損呢
郭老師
2020 07/11 14:58
第一季度你應(yīng)該是沒有匯算清交吧,沒有匯算清交,不允許彌補(bǔ)虧損。
84784964
2020 07/11 15:09
好的,老師,我知道了
郭老師
2020 07/11 15:15
不用客氣的,應(yīng)該的。
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