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老師,每月做完帳就做結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就行了,就是到年末12月份的賬務(wù)處理,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,對吧

84784965| 提問時(shí)間:2020 07/09 16:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 每月做完帳就做結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就行了,到年末12月份的賬務(wù)處理,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,是的
2020 07/09 16:25
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